Governance
Corporate Governance

公司治理

內部稽核之組織及運作
本公司內部稽核為獨立單位,直接隷屬董事會,並於董事會例行會議向董事報告; 依本公司目前之規模,內部稽核單位共配置一名內部稽核主管。

本公司設置內部稽核之目的,在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失、 衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循,並適時提供改善建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施。  

本公司內部稽核單位每年依據風險評估結果及自行檢查報告擬定年度稽核計畫, 提請董事會通過後,據以執行各項稽核作業,另視需要執行專案稽核或覆核。 綜合上述一般性稽核及專案的執行,以提供管理階層內部控制功能運作狀況, 並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

本公司內部稽核每年度依照證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業:
1.十二月底前,申報次年度之『年度稽核計劃』。
2.元月底前,申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
3.二月底前,申報前年度『年度稽核計劃執行情形』。
4.三月底前,申報前年度『內部控制制度聲明書』。
5.五月底前,申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。

內部稽核之任免和考評
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員1人。

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬依據人事規章之規定辦理,稽核主管之任免經審計委員會同意並提董事會決議;其考核及薪資報酬依簽核流程簽報至董事長。
 
 

內部稽核之組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位,直接隷屬董事會,並於董事會例行會議向董事報告; 依本公司目前之規模,內部稽核單位共配置一名內部稽核主管。

本公司設置內部稽核之目的,在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失、 衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循,並適時提供改善建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施。  

本公司內部稽核單位每年依據風險評估結果及自行檢查報告擬定年度稽核計畫, 提請董事會通過後,據以執行各項稽核作業,另視需要執行專案稽核或覆核。 綜合上述一般性稽核及專案的執行,以提供管理階層內部控制功能運作狀況, 並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

本公司內部稽核每年度依照證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業:
1.十二月底前,申報次年度之『年度稽核計劃』。
2.元月底前,申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
3.二月底前,申報前年度『年度稽核計劃執行情形』。
4.三月底前,申報前年度『內部控制制度聲明書』。
5.五月底前,申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。

內部稽核之任免和考評

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員1人。

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬依據人事規章之規定辦理,稽核主管之任免經審計委員會同意並提董事會決議;其考核及薪資報酬依簽核流程簽報至董事長。

詢問清單

以下是您有興趣了解的 0 件產品

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

管理Cookies

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

行銷的Cookie

行銷 Cookie 能用來追蹤訪客造訪網站的歷程。目的是用來顯示與個別使用者相關或吸引他們的廣告,因此對發佈者或第三方廣告商而言比較重要。

定向 Cookie
這些 Cookie 由廣告合作夥伴通過我們的網站進行設置。這些公司可能利用 Cookie 構建您的興趣分佈圖並向您展示其他網站上的相關廣告。它們只需識別您的瀏覽器和設備便可發揮作用。如果您不允許使用這些 Cookie,您將不能體驗不同網站上的定向廣告。

社交媒體 Cookie
這些 Cookie 由我們已添加到網站上的一系列社交媒體服務設置,使您能夠與朋友和網絡共享我們的內容。它們能夠通過其他網站跟踪您的瀏覽器並構建您的興趣分佈圖。這可能會影響您在訪問其他網站時所查看的內容和消息。如果您不允許使用這些 Cookie,您可能無法使用或查看這些共享工具。